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中国共产党赤壁市纪律检查委员会2018年部门预算
来源:赤壁市人民政府门户网    时间:2018-02-01 03-30  

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

二、人员构成

三、年度主要工作任务

四、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占用使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

五、政府购买服务情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

第一部分  部门概况

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.协助同级党的委员会组织协调党内监督工作,组织开展对党内监督工作的监督检查。

2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督。

3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件。

4.向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况,提出建议,依照权限组织起草、制定有关规定和制度,作出关于维护党纪的决定。

5.受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉,保障党员的权利。

(二)内设机构

1.办公室

2.组织部

3.宣传部

4.信访室(含信访举报中心)

5.第一纪检监察室

6.第二纪检监察室

7.第三纪检监察室

8.第四纪检监察室

9.第五纪检监察室

10.第六纪检监察室

11.第七纪检监察室

12.案件审理室

13.案件监督管理室

14.派出第一派出纪工委

15.派出第二派出

16.派出第三纪工委

17.派驻商务局纪检组

18.派驻财政局纪检组

19.派驻水利局纪检组

20.派驻教育局纪检组

21.派驻卫计局纪检组

22.派驻交通局纪检组

23.派驻人社局纪检组

24.派驻土地储备中心纪检组

25.派驻住建局纪检组

二、人员情况

赤壁市纪律检查委员会核定行政编制72人,工勤编制4人,事业编制2人,其中现有在岗有编人数67人,改非1人,退休人员8人。

三、年度主要工作任务

一、认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

1.认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,市纪委监委理论学习中心组和机关党总支分列专题,深入讨论,学深悟透。

2.认真开展“两学一做”学习教育和“不忘初心,牢记使命”主题教育。

3.针对新修订的《宪法》《国家监察法》以及省纪委监委出台的新规定制订学习培训计划和措施,组织全员轮训。

二、切实履行党章党规所赋职责

4.严明政治纪律和政治规矩,严肃党内政治生活,积极推进党内政治生态建设。

5.压紧压实全面从严治党“两个责任”,建立专题督办、跟踪督办、挂牌督办问责机制。

6.积极会同市委组织部开展党内政治生活制度执行情况专项检查。

7.围绕打赢“三大攻坚战”“三抓一优”等重大决策部署及市委市政府重要工作安排落实情况开展监督检查,确保政令畅通。

8.加强对村(社区)换届纪律风气的监督检查。

三、进一步深化国家监察体制改革试点工作

9.探索国家监察与巡察监督、派驻监督有效结合的具体办法。

10.发挥反腐败协调领导小组作用,建立“国家公职人员信息库”“党员干部问题线索对比系统”和“双向有效的纪法协调衔接平台”。

11.优化纪检监察机关内部运行机制、工作流程和内控办法,提升监督执纪问责和依法审查调查质量。

12.探索将派驻纪检组统一更名为派驻纪检监察组,建立派驻监察专员制度,在机关、高校、国企、乡镇(办)设立监察办公室或监察员模式。

四、巩固拓展正风肃纪成果

13.严格执行中央八项规定实施细则和省委、咸宁市委、赤壁市委实施办法,坚决防止享乐主义和奢靡之风反弹回潮。

14.密切关注“四风”隐形变异、改头换面等新动向,加大对形式主义、官僚主义的重点整治,坚决查处一些表态多、调门高、行动少、落实差等突出问题,并选择一批典型进行通报曝光。

15.开展各类项目建设指挥部、机关食堂等隐蔽场所吃喝问题、工会经费使用、私车公养、违规公务接待等“四个专项治理”。

16.加强全媒体问政力度,开展电视问政曝光问题“回头看”和政府部门履职尽责问题专题督查。

五、巩固发展反腐败斗争压倒性态势

17.推进以发现问题线索为导向的项目化监督检查、推进建设以提升审查效率为目标的一体化指挥体系、推进以加强有效监督为目的的综合派驻模式。

18.加大对选人用人、审批监管、资源开发、大宗采购、土地出让、房地产开发、工程招投标和公共财政支出等方面违纪违法问题的查处力度,集中整治扶贫、环保、金融等领域腐败问题。

19.扎实推进脱贫攻坚战,协调配合污染防治攻坚战和防范化解重大风险攻坚战。

20.规范举报件办理程序,对群众来信来访来电认真办理及时回告。

21.积极参与扫黑除恶专项斗争,强化监督执纪问责。

22.全面落实办案安全责任制,确保万无一失。

六、全面加强党的纪律建设

23.扎实开展全市第十九个党风廉政建设宣传教育月活动。

24.开展廉政文化“一地一品”建设,建设赤壁地域特色廉政文化阵地。

25.督促各级党组织把党章党规党纪教育纳入党的思想教育政治工作和干部教育培训内容。

26.组织开展《监察法》学习宣讲工作。

27.加强对受党纪政纪处分或组织处理干部的教育管理工作。

七、坚持打铁必须自身硬

30.加强和改进派驻(出)机构人员轮岗交流、干部选任、教育培训、后勤保障及日常监督工作。

31.举办“新时代赤壁纪检监察讲坛”,提高纪检监察干部执纪执法业务能力和水平。

32.开展“廉洁家风你我同行”家访活动。

33.建立办案说情登记制度。

34.深入推进机关精神文明建设、法治建设、社会治安综合治理、机要保密、档案和工会、妇女、老干等工作。

四、部门预算单位构成

赤壁市纪律检查委员会,部门预算单位为赤壁市纪律检查委员会,本级构成无二级预算单位。

第二部分  2018年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

本预算反映部门年度总体收支预算情况。赤壁市纪律检查委员会2018年收入、支出预算总计2206.7万元,与上年相比收、支预算总计各增加1053.01万元,增长109.56%。主要原因是本年度预算购置车辆60.00万元,监委办公楼维修改造500.00万元,租赁费50.00万元,导致预算收开支差异较大。

赤壁市纪律检查委员会2018年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %。我单位2018年无政府性基金预算支出。

二、部门预算收入情况说明

本预算反映部门年度总体收入预算情况。赤壁市纪律检查委员会,本年收入预算合计2206.77万元,其中:一般公共预算收入955.10万元;其他收入1251.67;政府性基金预算收入0万元;专户管理的事业收入0万元;其他资金0万元;上年结转资金0万元。

三、部门预算支出情况说明

本预算反映部门年度总体支出预算情况。赤壁市纪律检查委员会,本年支出预算合计2206.77万元,其中,基本支出1202.87万元、项目支出1003.90万元、经营支出0万元、对附属单位补助支出0万元、上缴上级支出0万元。

四、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市纪律检查委员会,本年“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出5.00万元,占“三公”经费的4.40%;公务用车购置及运行费支出99.25万元,占“三公”经费的86.40%;公务接待费支出10.60万元,占“三公”经费的9.20%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出5.00万元,比上年预算增加0万元,主要原因为了预备年度内有跟随省、市党政代表团出国出境工作任务预留资金。

2.公务用车购置及运行费预算支出99.25万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出60.00万元,比上年预算增加60.00万元,主要原因是,因办公需求本年度预计购置公务用车2辆。

(2)公务用车运行维护费预算支出39.25万元,比上年增加16.75万元,主要原因是业务车辆增加。

3.公务接待费预算支出10.60万元,比上年减少0.40万元,主要原因是,我单位认真贯彻落实中央八项规定和关于厉行节约反对铺张浪费的相关要求,严格执行财经纪律,坚持勤俭办事,大力削减不必要的“公务接待费”支出,严格管理审核程序,“公务接待费”经费较上年大幅度下降。

赤壁市纪律检查委员会,2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出16.70万元,比上年预算增加0.42万元,主要原因是落实国家监察体制改革的要求,监督范围增大,监督职能增强。

赤壁市纪律检查委员会办公室,2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出5.50 万元,比上年预算增加2.00万元,主要原因是进一步加强纪检监察系统干部职工轮训,树立忠诚干净担当纪检监察干部形象。

第三部分  其他公开事项说明

一、赤壁市纪律检查委员会2018年机关运行经费安排情况说明

赤壁市纪律检查委员会机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行,全部由经费拨款安排。2018年本部门机关运行经费预算156.20万元,占预算总额0.70%,比2017年预算减少22.00万元,其中,商品和服务支出156.20万元,其他资本性支出0.00万元。主要为办公费18.35万元,印刷费0.00万元,水电费3.68万元,邮电费4.00万元,物业管理费0.00万元,差旅费4.00万元,因公出国(境)费用0.00万元,维修(护)费3.50万元,会议费1.70万元,培训费5.50万元,公务接待费5.20万元,劳务费0.00 万元,委托业务费0.00万元,工会经费16.01万元,福利费12.12万元,公务用车运行维护费15.75万元,其他交通费65.44万元,其他商品和服务支出0.95万元,办公设备购置费0.00万元。

二、政府采购安排情况说明

本预算反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2018年度政府采购支出预算总额209.00万元,其中:集中采购支出0万元、分散采购支出209.00万元。

三、国有资产占用使用情况说明

截至2017年12月31日,部门房屋面积共有0平方米;共有车辆9辆,其中:保留公务用车9辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

四、预算目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元。

五、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计209.00万元,购买的服务内容主要有印刷和出版服务等、其他建筑设施建设、其他办公设备等。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

(二)上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2018年部门预算表


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